关注微信公众号查券更方便
当当网 企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版) 企业内部审计编审委员会 人民邮电出版社 正版书籍
风险导向内部审计实务指南
正版内部审计 第四版 王宝庆 9787565450051 高等教育审计精品教材 本科专业 东北财经大学出版社
【内审工作案例5册】内部审计情景案例+合规型内部审计+内部审计思维与沟通+增值型内部审计+内部审计工作指南 人民邮电出版社
国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题1(修订版) 中审网校 编 统计 审计经管、励志 新华书店正版图书籍 广东经济出版社
一本书读懂内部审计 孙伟航 著 统计 审计经管、励志 新华书店正版图书籍 红旗出版社
国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(三)内部审计知识要素 广东经济出版社 正版书籍 新华书店旗舰店文轩官网
《国际内部审计专业实务框架》精要解读 国际注册内部审计师CIA考试红皮书 中审网校 注册会计师考试中国财政经济出版
内部审计整改实务与案例 新时代审计整改丛书 高雅青 李三喜 李玲 9787511934123 中国时代经济出版社
银行内部审计实务与案例/银行内部审计丛书
内部审计学 第三版3版 张建平编著 资源拓展 应用型会计系列规划教材 东北财经大学出版社9787565454851
【正版】大数据技术在银行内部审计中的应用银行内部审计丛书 不详
正版图书】大数据技术在银行内部审计中的应用大数据技术在银行内部审计组中国时代经济出版社9787511929419
【正版】中国内部审计规定与中国内部审计准则 中国内部审计协会
内部审计套装5册人民邮电
财经类院校研究生精品教材
【2025新书】审计高效工作法 中小企业内部高级审计理论与实务内部审计实务统计学概论基础商务与经济责任统计学案例准则书籍
【审计员的工具书】神查账 邓治萍著 内部审计 企业内部控制 审计书籍 审查指南 财报盈亏 老板财务管控 统计推断 专利审查指南
【正版书】 内部审计思想 (美)贝利,(美)格拉姆林,(美)拉姆蒂 著,王光远 等译 中国时代经济出版社
一本书读懂内部审计孙伟航统计 审计红旗出版社凤凰新华书店旗舰店
【正版图书】大数据技术在银行内部审计中的应用 银行内部审计丛书 大数据技术在银行内部审计中的应用编写组 编中国时代经济出
国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(三)内部审计知识要素 中审网校 编 统计 审计经管、励志 新华书店正版图书籍
新手从零开始学系列 财务经理 财务运作 税务管理 内部审计 企业内控 财务经理常备案头工具书 财务管理4大核心领域 财务管理入门
2025年CIA教材考试题库国际注册内部审计师中审网课软件激活码内部审计工作法基础审计实务知识要素历年真题试卷模拟押电子刷题APP
扫码看视频 财务人员进阶之道实战丛书 一本书读懂内部审计 要点 实务 案例 企业内部审计要点实务图文详解 审计企业管理知识参考
中国内部审计杂志2025年5月
行政事业单位内部审计实务与案例.曹文莉,冯海燕9787522308814
【正版】国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(一) 内部设计基 中审网校
企业内部审计全流程实战从入门到实践 人民邮电出版社 正版书籍 新华书店旗舰店文轩官网
慧考智学2025年CIA教材考试题库国际注册内部审计师中审网课软件激活码内部审计工作法基础审计实务知识要素历年真题试卷模拟押电
【正版书籍】企业内部审计全流程实战从入门到实践 屠建清 著 经济
当当网 内部控制审计实务指南 高雅青 李三喜 施莹华 人民邮电出版社 正版书籍
官网正版机械工业出版社
审计法理论制度实现修正背景
正版现货9787121249945布林克现代内部审计:通用知识体系(第7版) RobertR.Moeller(罗伯特·穆勒)著,章之旺等译 电子工业出版
【当当网正版书籍】工程项目审计实务指南 审计实务工具书内审内部控制审计财务审计会计造价审计/绩效审计
企业内部控制常见审计问题案例
【正版现货】企业内部控制常见审计问题及案例 广东诚安信会计师事务所中勤万信会计师事务所262个典型常见案例 广东经济出版社
内部控制设计与评价(审计与内部控制系列)教材 研究生本科 专科教材 经济管理类 书籍 李凤鸣 复旦大学出版社 图书
审计学 刘建秋 注册会计师审计计划 审计证据 审计抽样 内部控制 风险评估 风险应对 审计报告 财务报表审计 北京大学旗舰店正版
审计第5版陈汉文杨道广董望
高校财经管理系列实用教材
【任选】普华审计工具书 采购+绩效+国有企业经济责任+行政单位+数字化+舞弊+财务审计+风险导向+内部控制+工程项目审计实务指南
内部控制审计 理论与实务 李万福 高校经济管理类专业互联网+创新教材 审计原理方法内部控制审计流程方法解析 北京大学旗舰店正版
公司内部控制基础与实践 你应该懂的内部控制常识 内部控制基本概念 搭建数字信息化传递系统 内部控制审计 北京大学出版社旗舰店
一本书学内部审计 新手内部审计从入门到精通 从新手到高手系列 解析审计思维和方法 审计方案 实用技能 帮助职场内审新手快速入门
企业内部审计全流程指南 中小企业内部审计实务 企业绩效审计 企业管理书 会计审计教程书 内审员参考手册 企业内部审计学习书籍
现行审计法规准则政策解读2025
正版 国际内部审计专业实务框架 中国内审计协会 中国财政经济出版社9787522331515 经济书籍 畅想畅销书
国际内部审计专业实务框架 中国内部审计协会 译 统计 审计经管、励志 新华书店正版图书籍 中国财政经济出版社
医院内部审计实务医院经济责任审计实务指南 郭云波,胡兴华,瞿晓龙 编著 医院职能定位、工作职责、内部治理体系及医院运行管理
增值型内部审计:提升经营效率
医院内部审计实务 “人手一册”的工作规范和实操指南 中国财政经济出版社 医院内部审计实务与案例分析 中国时代经济出版社
当当网 风险导向内部审计实务指南 付淑威 人民邮电出版社 正版书籍 预计发货11.06
增值 集团公司内部审计实务与技巧 梁雄 编著 编 统计 审计经管、励志 新华书店正版图书籍 立信会计出版社
《国际内部审计专业实务框架》精要解读 国际注册内部审计师CIA考试红皮书 中审网校 编 注册会计师考试经管、励志
内部审计质量评估团体标准及操作指引 中国时代经济出版社
正版包邮 内部审计学 经济 书籍9787565439629
正版书籍 内部审计学东北财经大学出版社教材内部计高等学校教材 人天书店畅销书排行榜
内部审计学(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列)
企业内部审计实务详解审计程序实战技法案例解析第2版 内部审计书籍 依据中国内部审计准则基本规范编写书籍 人民邮电出版
审计结果性文书选例读本(高等学校内部审计知识系列丛书)复旦大学出版社9787309143898
内部审计情景案例人民邮电出版社
正版书籍 内部审计王宝庆东北财经大学出版社教材 人天书店畅销书排行榜
备考2025年国际注册内部审计师CIA考试教材内部审计基础 实务 知识要素 专业实务框架 习题汇编 中国内部审计协会 财政经济
银行内部审计理论与实务 《银行内部审计理论与实务》编写组 9787511928818 中国时代经济出版社
数智领航 2024年内部审计数字化转型领航案例 中国时代经济出版社
内部审计工作指南 穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
银行内部审计实务与案例 《银行内部审计实务与案例》编写组编写 9787511928795 中国时代经济出版社
风险导向内部审计实务指南 付淑威 普华审计系列 内部审计实操 审计工作模板 人民邮电出版社 正版书籍
内部审计常见问题及整改指南 高增亮 毛亚敏 9787511934543 中国时代经济出版社
【新华书店旗舰店官网】合规型内部审计(精准发现违规行为实时化解合规风险)/内部审计工作法系列 正版书籍
内部审计思维与沟通 发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值 人民邮电出版社 正版书籍 新华书店旗舰店文轩官网
正版包邮国际注册内部审计师CIA新汇编600题(二)内部审计实务(修订版)中审网校9787545434224广东经济出版社
金融机构审计实务指南 合规审计普华审计实务工具书 财务会计内部审计企业合规风险舞弊反垄断实操案例 人民邮电出版社
增值型内部审计 提升经营效率强化风险管理促进价值再造 内部审计工作法系列 周平荣欣 人民邮电出版社 内审会计财务用书籍
清华大学出版社内部审计学
内部审计学第三版第3版 张建平 9787565454851 东北财经大学出版社 资源拓展应用型会计系列规划教材
【套装5册】内部审计工作指南思维与沟通增值型合规型内部审计情景案例套装5册 内部审计工作指导用书 正版书籍
【官方正版】 内部审计理论与实务 经济管理精品教材 会计学系列 李越冬 主编 李齐辉 刘跃明 副主编 清华大学出版社
【正版】内部审计学人大秦荣生
内部审计学 张庆龙 第3版第三版 高等学校经济管理类主干课程教材 审计系列 中国人民大学出版社 9787300333144
【正版新书】内部审计学 第3版 高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列 张庆龙 中国人民大学出版社 9787300333144
【新华正版】企业内部审计实务详解(审计程序+实战技法+案例解析第2版) 人民邮电
【正版】内部审计项目质量管理指南 范经华、古继洪、潘新
【正版】50家国有企业内部审计发展报告与案例 中国内部审计协会
【正版书】 布林克现代内部审计学 (美)莫勒尔 著,李海风 等译 中国时代经济出版社
【正版书】 商业银行内部审计基本理论与方法技术 倪存新 著 西南财经大学出版社
二手内部审计学(第二版) 张建平 东北财经大学出版社
二手内部审计业务纲要 皮克特 经济科学出版社
二手内部审计(第三版) 王宝庆 东北财经大学出版社
二手现代内部审计学(第二版) 秦荣生 立信会计出版社
【新华正版】合规型内部审计(精准发现违规行为实时化解合规风险)/内部审计工作法系列 李春节 人民邮电
【正版书】 50家国有企业内部审计发展报告与案例 中部审计协会 编 企业管理出版社
【正版书】 信用风险内部评级审计实务 中国工商银行内部审计局 著 中国金融出版社
人大出版社审计系列教材秦荣生
内部审计学(第三版)张建平 9787565454851 资源拓展 • 应用型会计系列规划教材 东北财经大学出版社
正版包邮 内部审计学 第三3版 资源拓展应用型会计系列规划教材 张建平 东北财经大学出版社9787565454851 畅想之星图书专营店